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我局召开内部审计整改工作会议

发表时间:2018-05-04 17:37:22 作者:财政监督局 点击:

 切实推进局内部审计发现问题的整改落实,促进审计成果的深化运用,5月3日上午,局党委委员、市农发办主任姜钦亮同志主持召开局2017年度内部审计整改工作会议,通报前期局内审工作情况,并结合内审发现问题和不足提出整改要求。局内各支出科室、单位负责人及财政监督局全体人员参加会议。

会上,姜局长从预算收支、暂付款情况,支出科室拨款情况及局机关、评审中心财务管理情况三个方面通报了内审发现的主要问题,对下一步审计整改重点工作进行了安排部署。他指出,财政内部审计不仅是财政监督的重要组成部分,也是完善财政部门内部控制机制、规范财政部门理财行为的重要手段。近两年,局内建立起内审工作小组,从各职能科室抽调业务骨干参与内审工作,既查找了问题,也锻炼了队伍,得到了局内各科室、单位的大力支持和配合,对促进财政工作发展起到了重要作用。全局上下要对内审工作予以高度重视,对内审发现的问题做到即知即改。

一是进一步加强预算管理。严格按照批准的年度预算和用款计划、用款进度拨款。全面清理盘活财政存量资金,及时处理长期挂账款项,用好闲置、积淀资金,进一步压减暂存暂付款规模。二是进一步加强资金分配基础管理。资金分配过程中,积极推行“因素法”分配方式,加强对分配意见的审核,尽量减少自由量化。重视档案日常管理工作,既要做好纸质材料的存档,也要结合电子化管理要求,强化电子档案的转换、存储和管理,确保全过程留底、全程留痕。三是进一步加强财务管理。对长期挂账款项要分析原因,按照规定及时进行清理。同时,要规范固定资产管理,根据固定资产实际情况及时调整账务。四是进一步加强内控管理。在已出台局内控基本制度和8个风险控制办法的基础上官方365体育网投内部控制制度执行考评办法(试行)》和《官方365体育网投内部控制风险事件处置办法(试行)》自2018年1月起执行,各科室要按照内控管理要求,扎实做好有关工作,下半年财政监督局及各专项风险控制办法牵头科室要对各科室单位内控情况进行考评。

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